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外贸进出口退税具体应怎么操作?进出口退税率应是怎么计算的?

  退税即国家为鼓励纳税人从事或扩大某种经济活动而给予税款退还,进出口退税是其中的一个退税方式,是指出口商品已征收的国内水税部分或全部退还给出口商,目的是使本国产品不含税成本进入国际市场,与国外产品在同等的条件下竞争,从而增强我国产品的竞争能力,扩大出口。

  出口退税稽核资料:

  1、办理出口退税的条件:

  A、进出口退税必须具备进出口经营权、有实际出口业绩;

  B、必须属于增值税、消费税产品征税范围的产品且按规定缴纳了相应的增值税、消费税;

  2、退税凭证

  A、出口货物报关但(出口退税联);

  B、进出口退税增值税专用发票(抵扣联);

  C、税收(出口货物专用)缴款书;

  D、外汇核销单;

  E、进出口退税出口发票。

  以上单证(正本)经国家税务局进出口税收管理分局预审通过后按顺序装订成册,连同《出口退税汇总申报表》、《退税进货明细表》、《退税申报明细表》、《出口退税稽核单》,办理退税稽核手续。

  3.进出口退税率应是怎么计算的

  基本计算公式开曼群岛公司法之股本变更:

  应退税额=外贸收购不含增值税购进金额×退税率

  或 =出口货物数量×加权平均单价×进出口退税率

  (1)对于一票出口对应一票进货和多票出口对应一票进货方式,退税计算公式为:

  应退税额=出口货物数量×进货单价×退税率

  (2)进出口退税对于一票出口对应多票进货方式,同一关联号下一票出口对应多票进货的计算公式为(按相同商品码计算):

  应退税额=出口数量×加权平均单价×按进货计算的平均退税率

  加权平均单价=∑每笔进货计税金额/∑每笔进货数量

  按进货计算的平均进出口退税率=∑每笔应退税额/∑每笔进货计税金额

  (3)对于多票出口对应多票进货方式,同一关联号下多票出口对应多票进货的计算公式为(按相同商品码计算):

  应退税额=出口有效数量合计数×加权平均单价×按进货计算的平均退税率

  出口有效数量合计数=∑关联号内各笔有效出口数量进出口退税(≤∑关联号内进货数量)

  加权平均单价=∑关联号内各笔进货计税金额/∑各笔进货数量

  按进货计算的平均退税率=∑每笔应退税额/∑每笔进货计税金额

  (4)在关联号内进行加权平均计算每笔出口的实际退数额,进出口退税出口及进货均不结余。

  申请进出口退税需要哪些资料

  第一步,开曼群岛公司法中的豁免公司如何注册进出口退税准备以下文件:

  1)外经贸主管部门批准的《进出口批文》和《资格证书》;

  2)工商行政管理部门核发的《营业执照》;

  3)征税部门核发的进出口退税《税务登记证》;

  4)退税部门核发的《退税登记证》;

  5)退税部门核发的《办税员证》。

  进出口退税第二步,企业将以上文件的复印件,连同办理稽核申请报告报省外经贸厅计财处办理退税稽核备案手续。

  外贸企业出口退税申报流程

  1、下载外贸企业出口退税申报系统和出口退税网,安装后通过系统维护进行企业信息设置。

  2、通过进出口退税系统完成出口明细申报数据的录入、审核。

  3、取得增值税发票后在发票开票日期30天内,在“发票认证系统”或国税局进行发票信息认证。

  4、通过退税系统完成进货明细申报数据的录入、审核。

  5、通过进出口退税系统中“数据处理”的“进货出口数量关联检查”和“换汇成本检查”后生成预申报数据。

  6、网上预申报和察看预审反馈。

  7、在申报系统中录入单证备案数据。

  8、预审通过后,进行正式进出口退税申报,把预申报数据确认到正式申报数据中。

  9、打印出口明细申报表、进货明细申报表、出口退税申报汇总表各2份;并生成退税申报软盘,软盘中应该有12个文件,并在生成好的退税软盘上写上企业的名称和海关代码。

  10、准备进出口退税申报资料,到退税科正式申报退税;(需要在出口日期算起90天内进行正式申报)。

  11、税款的退还。

  税务局得到退税的批复之后,会将数据上传到税网,同时系统自动发送电子邮件。企业看到后,可以到“数据管理”―“退税批复”栏目中查看。点击某条批复的数据,显示进出口退税注意事项。点击“下一步”,会显示“出口货物税收退还申请书”的内容,企业应仔细核对开户行与帐号是否准确,打印3份。根据注意事项的相关内容,在打印出的表单中盖章,交到退税科,由退税机关办理退库。

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